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회계 연도 회계 구분
부서명 세부사업명

사업 및 예산정보

전체 1,563 개의 사업이 조회되었습니다.
( 단위 : 원 )
번호 회계
구분
부서 세부사업명 사업
구분
예산현액(소계) 지출액 분야
편성액 이월액 변경금액
소계 국비 도비
(시비)
시군구비 수입대체
경비
집행잔액
번호853 회계구분일반회계 부서주민복지과 세부사업명 발달재활서비스 바우처지원 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계136,597,000 예산현액(소계)-계-국비95,617,000 예산현액(소계)-계-도비(시비)12,294,000 예산현액(소계)-계-시군구비28,686,000 예산현액(소계)-편성액136,597,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 136,597,000 분야사회복지
수입대체경비0 집행잔액0
번호852 회계구분일반회계 부서건설과 세부사업명 지방하천 유지관리 사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계213,867,420 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)35,380,290 예산현액(소계)-계-시군구비178,487,130 예산현액(소계)-편성액115,000,000 예산현액(소계)-이월액98,867,420 변경금액0 지출액 76,720,320 분야국토및지역개발
수입대체경비0 집행잔액137,147,100
번호851 회계구분일반회계 부서가족행복과 세부사업명 가정양육수당지원(보조) 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계44,359,000 예산현액(소계)-계-국비28,833,000 예산현액(소계)-계-도비(시비)7,763,000 예산현액(소계)-계-시군구비7,763,000 예산현액(소계)-편성액44,359,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 13,448,000 분야사회복지
수입대체경비0 집행잔액30,911,000
번호850 회계구분일반회계 부서건설과 세부사업명 보수원 인건비 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계150,000,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)150,000,000 예산현액(소계)-계-시군구비0 예산현액(소계)-편성액150,000,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 64,193,260 분야기타
수입대체경비0 집행잔액85,806,740
번호849 회계구분일반회계 부서지역개발과 세부사업명 농촌빈집정비사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계68,000,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)3,600,000 예산현액(소계)-계-시군구비64,400,000 예산현액(소계)-편성액50,000,000 예산현액(소계)-이월액18,000,000 변경금액0 지출액 16,000,000 분야국토및지역개발
수입대체경비0 집행잔액52,000,000
번호848 회계구분일반회계 부서건설과 세부사업명 하천제방정비사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계307,711,470 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비307,711,470 예산현액(소계)-편성액11,931,000 예산현액(소계)-이월액295,780,470 변경금액0 지출액 143,552,920 분야국토및지역개발
수입대체경비0 집행잔액164,158,550
번호847 회계구분일반회계 부서재난안전과 세부사업명 재해예방 사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계715,370,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)145,000,000 예산현액(소계)-계-시군구비570,370,000 예산현액(소계)-편성액595,030,000 예산현액(소계)-이월액120,340,000 변경금액0 지출액 182,523,520 분야공공질서및안전
수입대체경비0 집행잔액532,846,480
번호846 회계구분일반회계 부서재난안전과 세부사업명 재해장비 유지관리 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계743,538,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비743,538,000 예산현액(소계)-편성액743,538,000 예산현액(소계)-이월액0 변경금액0 지출액 60,692,560 분야공공질서및안전
수입대체경비0 집행잔액682,845,440
번호845 회계구분일반회계 부서관광과 세부사업명 홍길동테마파크 운영 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계663,668,000 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비663,668,000 예산현액(소계)-편성액660,294,000 예산현액(소계)-이월액3,374,000 변경금액0 지출액 144,563,820 분야문화및관광
수입대체경비0 집행잔액519,104,180
번호844 회계구분일반회계 부서맑은물관리사업소 세부사업명 상수도 시설 확장사업 사업구분보조 예산현액(소계)-계-소계919,121,120 예산현액(소계)-계-국비0 예산현액(소계)-계-도비(시비)0 예산현액(소계)-계-시군구비919,121,120 예산현액(소계)-편성액612,000,000 예산현액(소계)-이월액307,121,120 변경금액0 지출액 53,426,000 분야국토및지역개발
수입대체경비0 집행잔액865,695,120